Número de Pagamento | BOLETO |
Modalidade | 010 - Inexigibilidade |
Número Liquidação | 001558 |
Data Pagamento | 26/06/2025 00:00:00 |
Data Vencimento | 01/01/0001 00:00:00 |
Justificativa | |
Histórico | Pagamento ref. ao consumo de energia elétrica no mês de abril de 2025. MT - ÁGUA. Atestado 048/2025 |
Valor Pago | 76.102,85 |
Dotacao | 030100.1751220062.517 33903900 |
Credor | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. |
CNPJ Credor | 02.302.100/0001-06 |
Documento Fiscal | 092540 |