Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 INSS 002742/2024 CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA 20/08/2025 14.633.537/0001-01 0,00 Restos a Pagar 000408
2 0 002742/2024 CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA 20/08/2025 14.633.537/0001-01 18.383,44 Restos a Pagar 000408
3 BOLETO 000116/2025 AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIA 11/08/2025 13.750.681/0001-57 60.887,95 Empenhado 740710-2025
4 0 000123/2025 HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA 11/08/2025 46.481.156/0001-32 283,48 Empenhado 099181
5 0 000123/2025 HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA 11/08/2025 46.481.156/0001-32 425,22 Empenhado 099179
6 TED 000123/2025 HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA 11/08/2025 46.481.156/0001-32 23.339,72 Empenhado 099181
7 TED 000123/2025 HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA 11/08/2025 46.481.156/0001-32 35.009,58 Empenhado 099179
8 0 000065/2025 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA. 11/08/2025 05.431.967/0001-41 440,62 Empenhado 085845
9 TED 000065/2025 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA. 11/08/2025 05.431.967/0001-41 8.738,90 Empenhado 085845
10 TED 000034/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 11/08/2025 55.041.263/0001-30 400,00 Empenhado 006173
11 TED 000034/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 11/08/2025 55.041.263/0001-30 3.319,16 Empenhado 30/60
12 TED 002926/2025 DEP.C/ VALE TRANSPORTE 11/08/2025 ***.***.***-** 3.130,28 Despesa Extra 009021
13 TED 002915/2025 DEP.C/ VALE TRANSPORTE 11/08/2025 ***.***.***-** 3.059,74 Despesa Extra 009021
14 TED 002903/2025 DEP.C/ VALE TRANSPORTE 11/08/2025 ***.***.***-** 545,47 Despesa Extra 009021
15 TED 002890/2025 DEP.C/ VALE TRANSPORTE 11/08/2025 ***.***.***-** 720,46 Despesa Extra 009021
16 TED 002871/2025 DEP.C/ VALE TRANSPORTE 11/08/2025 ***.***.***-** 533,11 Despesa Extra 009021
17 TED 002879/2025 DEP.C/ VALE TRANSPORTE 11/08/2025 ***.***.***-** 180,20 Despesa Extra 009021
18 0 000073/2025 NET BENEFICIOS LTDA 11/08/2025 25.136.184/0001-42 73,01 Empenhado 009021
19 TED 000073/2025 NET BENEFICIOS LTDA 11/08/2025 25.136.184/0001-42 17.777,28 Empenhado 009021
20 TED 000077/2025 CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 11/08/2025 59.302.711/0001-63 114.969,65 Empenhado 027379
21 0 000077/2025 CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 11/08/2025 59.302.711/0001-63 5.796,79 Empenhado 027379
22 0 001099/2025 DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA 11/08/2025 08.444.204/0003-95 189,52 Empenhado 039065
23 TED 001099/2025 DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA 11/08/2025 08.444.204/0003-95 15.603,68 Empenhado 039065
24 TED 003292/2025 SINTAP 11/08/2025 58.474.883/0001-51 635,86 Despesa Extra
25 TED 003306/2025 SINTAP 11/08/2025 58.474.883/0001-51 2.859,55 Despesa Extra
26 TED 003281/2025 SINTAP 11/08/2025 58.474.883/0001-51 486,70 Despesa Extra
27 TED 003261/2025 SINTAP 11/08/2025 58.474.883/0001-51 616,11 Despesa Extra
28 TED 003249/2025 SINTAP 11/08/2025 58.474.883/0001-51 103,89 Despesa Extra
29 TED 003318/2025 SINTAP 11/08/2025 58.474.883/0001-51 2.230,48 Despesa Extra
30 TED 003304/2025 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE MOGI DAS CRUZES 11/08/2025 54.783.725/0001-22 4.079,00 Despesa Extra

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Atualizado até 12/08/2025