Número Empenho | 000269/2025 |
Modalidade | 017 - Pregão eletronico |
Número Liquidação | 001650 |
Data | 27/06/2025 00:00:00 |
Data Vencimento | 14/07/2025 00:00:00 |
Valor | 8.356,70 |
Pago | 0,00 |
Dotacao | 030100.1712220062.417 33904000 |
Credor | NET TEK RS COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA LIMITADA |
CNPJ Credor | 01.786.237/0001-02 |
Documento Fiscal | 000612 |