Número 001536
Credor 52.561.214/0001-30 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 29/08/2025 00:00:00
Historico Folha de pagamento dos servidores da Autarquia no mês de agosto de 2025. - 017
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 6.879,89
Original 6.879,89
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.879,89 (ver detalhes)
Pago 6.879,89 (ver detalhes)