Número 001519
Credor 52.561.214/0001-30 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 29/08/2025 00:00:00
Historico Folha de pagamento dos servidores da Autarquia no mês de agosto de 2025. - 012
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901137
Valor 1.703,46
Original 1.703,46
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.703,46 (ver detalhes)
Pago 1.703,46 (ver detalhes)