Número 001513
Credor 52.561.214/0001-30 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 29/08/2025 00:00:00
Historico Folha de pagamento dos servidores da Autarquia no mês de agosto de 2025. - 011
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901150
Valor 7.464,68
Original 7.464,68
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.464,68 (ver detalhes)
Pago 7.464,68 (ver detalhes)