Número | 001297 |
Credor | 52.561.214/0001-30 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/07/2025 00:00:00 |
Historico | Folha de pagamento de Férias dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2025 . - 019 |
Dotacao | 030100.1712220062.417 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 70.789,76 |
Original | 70.789,76 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 70.789,76 (ver detalhes) |
Pago | 70.789,76 (ver detalhes) |