Número 001296
Credor 52.561.214/0001-30 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 29/07/2025 00:00:00
Historico Folha de pagamento de Férias dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2025 . - 018
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 47.460,84
Original 47.460,84
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 47.460,84 (ver detalhes)
Pago 47.460,84 (ver detalhes)