Número 001117
Credor 52.561.214/0001-30 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/06/2025 00:00:00
Historico Folha de pagamento de férias dos servidores da Autarquia relativo a julho de 2025. - 011
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 37.261,36
Original 37.261,36
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 37.261,36 (ver detalhes)
Pago 0,00 (ver detalhes)