| Número | 001116 |
| Credor | 52.561.214/0001-30 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 25/06/2025 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento de férias dos servidores da Autarquia relativo a julho de 2025. - 009 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 32.673,27 |
| Original | 32.673,27 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 32.673,27 (ver detalhes) |
| Pago | 32.673,27 (ver detalhes) |

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