Número 001069
Credor 52.561.214/0001-30 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 16/06/2025 00:00:00
Historico Adiantamento da folha de pagamento dos servidores da Autarquia referente a junho de 2025. - 011
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901101
Valor 64.332,46
Original 64.332,46
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 64.332,46 (ver detalhes)
Pago 64.332,46 (ver detalhes)