Número | 000903 |
Credor | 52.561.214/0001-30 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/05/2025 00:00:00 |
Historico | Folha de pagamento de férias de junho de 2025 conforme Mem. 216/2025 RH - 013 |
Dotacao | 030100.1712220062.417 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 36.362,53 |
Original | 36.362,53 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 36.362,53 (ver detalhes) |
Pago | 36.362,53 (ver detalhes) |