| Número | 000069 |
| Credor | 12.931.071/0001-97 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 013 - Pregão Presencial |
| Processo | 2019/202984 |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | CECM 04/2020. EMPENHO REF. 01/01 a 22/01/25 . Contratação de empresa especializada para fornecimento de desjejum aos servidores, por um período de 12 (doze) meses. |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903007 |
| Valor | 12.147,84 |
| Original | 15.105,09 |
| Anulado | 2.957,25 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 12.147,84 (ver detalhes) |
| Pago | 12.147,84 (ver detalhes) |

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